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中国科学院内部审计处理规定
[摘要]
第一条 为强化内部审计监督,规范内部审计行为,保证内部审计工作质量;进一步促进院属单位在开展知识创新工程试点过程中加强财务管理,保障事业健康有序发展,根据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)、《中国科学院内部审计工作条例》特制定本规定。
[发布日期] 2001-01-01
[发布机构] 中国科学院
[效力级别] 规范性文件
[学科分类] 自然科学(综合)
[关键词] 审计;财务收支
[时效性] Effective
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