已收录 273624 条政策
 政策提纲
  • 暂无提纲
《审计机关内部控制测评准则》
[摘要] 第一条 为了规范审计人员在审计过程中对被审计单位内部控制的测评行为,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国国家审计基本准则》,制定本准则。……
[发布日期] 2009-06-10 [发布机构] 河北省审计厅
[效力级别] 规范性文件 [学科分类] 社会科学、人文和艺术(综合)
[关键词] 审计;控制;内部 [时效性] Effective
   浏览次数:76      统一登录查看全文      激活码登录查看全文